Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 57.245,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/10/2023 ( Total -R$ 98,00 )
   0002197/2023 Anulacao000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.250 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-R$ 98,00
       Total -R$ 98,00
Total -R$ 98,00
 Data: 28/09/2023 ( Total R$ 980,00 )
   0002197/2023 Original000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.250 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 980,00
       Total R$ 980,00
Total R$ 980,00
 Data: 13/09/2023 ( Total R$ 2.736,00 )
   0002020/2023 Original000031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO2.222 - PROMOCOES PARA O COMERCIO E ORNAMENTACAO NATALINAR$ 2.736,00
       Total R$ 2.736,00
Total R$ 2.736,00
 Data: 19/07/2023 ( Total R$ 588,00 )
   0001574/2023 Original000031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO2.220 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINER$ 294,00
   0001571/2023 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.257 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITOR$ 294,00
       Total R$ 588,00
Total R$ 588,00
 Data: 19/05/2023 ( Total R$ 11.270,00 )
   0001198/2023 Original000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.250 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 11.270,00
       Total R$ 11.270,00
Total R$ 11.270,00
 Data: 10/05/2023 ( Total R$ 1.440,00 )
   0001179/2023 Original000071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTE2.245 - REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOSR$ 1.440,00
       Total R$ 1.440,00
Total R$ 1.440,00
 Data: 10/04/2023 ( Total R$ 432,00 )
   0000889/2023 Original000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.250 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 432,00
       Total R$ 432,00
Total R$ 432,00
 Data: 13/02/2023 ( Total R$ 330,00 )
   0000435/2023 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.257 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITOR$ 330,00
       Total R$ 330,00
Total R$ 330,00
 Data: 11/11/2022 ( Total R$ 1.188,00 )
   0002571/2022 Original000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.250 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 1.188,00
       Total R$ 1.188,00
Total R$ 1.188,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 57.245,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/11/2023 ( Total R$ 882,00 )
   0002197/2023 0003652/2023 Original000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.250 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 882,00
        Total R$ 882,00
Total R$ 882,00
 Data: 27/09/2023 ( Total R$ 2.736,00 )
   0002020/2023 0003175/2023 Original000031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO2.222 - PROMOCOES PARA O COMERCIO E ORNAMENTACAO NATALINAR$ 2.736,00
        Total R$ 2.736,00
Total R$ 2.736,00
 Data: 02/08/2023 ( Total R$ 294,00 )
   0001574/2023 0002508/2023 Original000031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO2.220 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINER$ 294,00
        Total R$ 294,00
Total R$ 294,00
 Data: 28/07/2023 ( Total R$ 294,00 )
   0001571/2023 0002496/2023 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.257 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITOR$ 294,00
        Total R$ 294,00
Total R$ 294,00
 Data: 02/06/2023 ( Total R$ 11.270,00 )
   0001198/2023 0001759/2023 Original000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.250 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 11.270,00
        Total R$ 11.270,00
Total R$ 11.270,00
 Data: 24/05/2023 ( Total R$ 1.440,00 )
   0001179/2023 0001604/2023 Original000071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTE2.245 - REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOSR$ 1.440,00
        Total R$ 1.440,00
Total R$ 1.440,00
 Data: 27/04/2023 ( Total R$ 432,00 )
   0000889/2023 0001145/2023 Original000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.250 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 432,00
        Total R$ 432,00
Total R$ 432,00
 Data: 08/03/2023 ( Total R$ 330,00 )
   0000435/2023 0000672/2023 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.257 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITOR$ 330,00
        Total R$ 330,00
Total R$ 330,00
 Data: 02/12/2022 ( Total R$ 1.188,00 )
   0002571/2022 0004191/2022 Original000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.250 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 1.188,00
        Total R$ 1.188,00
Total R$ 1.188,00
 Data: 23/11/2022 ( Total R$ 594,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 57.245,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/01/2024 ( Total R$ 882,00 )
   0003652/2023 0000021/2024 OriginalRestos a Pagar Processados000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.250 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 882,00
         Total R$ 882,00
Total R$ 882,00
 Data: 27/09/2023 ( Total R$ 2.736,00 )
   0003175/2023 0003948/2023 OriginalOrcamentario000031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO2.222 - PROMOCOES PARA O COMERCIO E ORNAMENTACAO NATALINAR$ 2.736,00
         Total R$ 2.736,00
Total R$ 2.736,00
 Data: 02/08/2023 ( Total R$ 294,00 )
   0002508/2023 0003191/2023 OriginalOrcamentario000031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO2.220 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINER$ 294,00
         Total R$ 294,00
Total R$ 294,00
 Data: 28/07/2023 ( Total R$ 294,00 )
   0002496/2023 0003149/2023 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.257 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITOR$ 294,00
         Total R$ 294,00
Total R$ 294,00
 Data: 02/06/2023 ( Total R$ 11.270,00 )
   0001759/2023 0002211/2023 OriginalOrcamentario000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.250 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 11.270,00
         Total R$ 11.270,00
Total R$ 11.270,00
 Data: 24/05/2023 ( Total R$ 1.440,00 )
   0001604/2023 0002038/2023 OriginalOrcamentario000071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTE2.245 - REALIZACAO DE FESTAS E EVENTOSR$ 1.440,00
         Total R$ 1.440,00
Total R$ 1.440,00
 Data: 27/04/2023 ( Total R$ 432,00 )
   0001145/2023 0001450/2023 OriginalOrcamentario000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.250 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 432,00
         Total R$ 432,00
Total R$ 432,00
 Data: 08/03/2023 ( Total R$ 330,00 )
   0000672/2023 0000841/2023 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.257 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITOR$ 330,00
         Total R$ 330,00
Total R$ 330,00
 Data: 02/12/2022 ( Total R$ 1.188,00 )
   0004191/2022 0005167/2022 OriginalOrcamentario000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.250 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 1.188,00
         Total R$ 1.188,00
Total R$ 1.188,00
 Data: 23/11/2022 ( Total R$ 594,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 87.931,30 )
  20/05/2018000050/2018Compras e ServicosAquisicao de lanches que serao oferecidos aos participantes dos encontros semanais das criancas e adolescentes assistidas pelo CREAS e MSE e das oficinas dos Grupos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.TERMINO DE PRAZOR$ 52.652,10
  11/04/2017000023/2017Compras e ServicosAquisicao de lanche que sera oferecido aos participantes das oficinas dos Grupos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.TERMINO DE PRAZOR$ 35.279,20
        Total R$ 87.931,30
Total R$ 87.931,30
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