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Detalhes
| 08/04/2026 | 0006615/2025 | 0000118/2026 | 0001074/2026 | Prestacao de servicos de varricao manual, eolica e maecanizada, coleta e capina maual e outros servicos conforme Contrato 115/2025, Processo 132/2026. | UNIQUE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 37.842.079/0001-08 | R$ 218.832,65 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 170400000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS |
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Detalhes
| 08/04/2026 | 0004073/2025 | 0000866/2026 | 0001073/2026 | PRIMEIRA PARCELA. Pagamento de precatorios judiciais. PA 4073/2025. | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 27.476.100/0001-45 | R$ 124.846,69 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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| 08/04/2026 | 0000089/2026 | 0000453/2026 | 0001072/2026 | PA - 9153/2025 - Empenho Estimativo - CONTRATO 22/2024 - Locacao de area rural de aproximadamente 1.450,00 m², para funcionamento de transbordo.2º TERMO ADITIVO | QUALITAR LIMPEZA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 01.787.451/0001-83 | R$ 12.494,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 08/04/2026 | 0000089/2026 | 0000071/2026 | 0001071/2026 | Contratacao de empresa especializada em locacao, instalacao e manutencao de cameras, cameras de identificacao inteligente de placas de veiculos, rede de transmissao de dados, central de videomonitoramento, fornecimento de link de internet e wi. Contrato nº 67/2021 - PA 89/2026. | VITORIA TELECOM LTDA | 02.418.083/0001-69 | R$ 12.915,98 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 08/04/2026 | 0000960/2026 | 0000398/2026 | 0001070/2026 | NF 305. PA 2385/2026. PA 960/2026 - Contratacao de horas de maquina Motoniveladora, conforme Contrato nº 161/2024. | RIO DOCE MINERACAO | 08.796.220/0001-85 | R$ 198.908,70 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 08/04/2026 | 0008171/2025 | 0000862/2026 | 0001069/2026 | Requisicao de pequeno valor. PROCESSO 5000821-13.2022.8.08.0045. PA 8171/2025. | GETULIO MANOEL LOUREIRO | ***.491.727-** | R$ 2.873,48 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 08/04/2026 | 0005078/2022 | 0000133/2026 | 0001068/2026 | NF 163547. JANEIRO/2026. PA 449/2026. Licenca de uso de sistemas de informatica com treinamento, suporte tecnico preventivo e outros para a Secretaria de Financas conforme Contratro 175/2022, Processo 449/2026 | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 21.730,18 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 08/04/2026 | 0005078/2022 | 0000133/2026 | 0001067/2026 | NF 162841. DEZEMBRO/2025. PA 449/2026. Licenca de uso de sistemas de informatica com treinamento, suporte tecnico preventivo e outros para a Secretaria de Financas conforme Contratro 175/2022, Processo 449/2026 | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 21.730,18 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 08/04/2026 | 0002263/2026 | 0000860/2026 | 0001066/2026 | Pagamento de salario familia dos segurados inativos do SGP-PREV referente o mes de MARCO de 2026. PA 2263/2026. | INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUB.MUN.S.G.P. - SGPPREV. | 05.251.479/0001-52 | R$ 202,62 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 08/04/2026 | 0002272/2026 | 0000859/2026 | 0001065/2026 | Contribuicao patronal dos servidores inativos referente o mes de FEVEREIRO/2026. PA 2272/2026. | CASP - CAIXA DE ASSIST. SERVIDORES DE SAO GABRIEL | 02.256.983/0001-57 | R$ 53.524,68 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33914700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORCAMENTARIO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |