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Detalhes
| 17/04/2026 | 0001743/2026 | 0000881/2026 | 0001110/2026 | NFSE 11 - REF. FEVEREIRO E MARCO/2026 - PARCELA 7/12 DO 2º TERMO ADITIVO - Contrato 163/2023 - Servicos de consultoria E-Social - PA 1743/2026. | ECO BRAZIL TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA | 34.438.220/0001-13 | R$ 9.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 17/04/2026 | 0001849/2026 | 0000880/2026 | 0001109/2026 | PA 1849/2026 - Repasse de contribuicao patronal dos servidores licenciados ref setembro de 2022 a fevereiro de 2026. | INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUB.MUN.S.G.P. - SGPPREV. | 05.251.479/0001-52 | R$ 122.984,28 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 16/04/2026 | 0002330/2026 | 0000879/2026 | 0001108/2026 | Suprimento de fundos - material de consumo - PA 2330/2026. | JOAO DIAS DE BARROS | ***.156.898-** | R$ 2.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 16/04/2026 | 0000095/2026 | 0000032/2026 | 0001107/2026 | MARCO/2026 - Para pagamento de SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA de iluminacao publica em 2026. PA 95/2026. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27.485.069/0001-09 | R$ 92.850,26 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP |
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| 16/04/2026 | 0001301/2026 | 0000652/2026 | 0001106/2026 | NFSE 285 - PA 2346/2026 - Registro de Precos para futura e eventual LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, oriunda do PREGAO ELETRONICO 006/2025 da Prefeitura Municipal de Sooretama. Adesao a Ata de Registro de Precos nº 017/2025. PA 1301/2026. | QUALITAR LIMPEZA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 01.787.451/0001-83 | R$ 12.460,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 16/04/2026 | 0000094/2026 | 0000026/2026 | 0001105/2026 | MARCO/2026 - Fornecimento de Energia Eletrica. PA 94/2026. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27.485.069/0001-09 | R$ 7.652,03 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP |
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Detalhes
| 16/04/2026 | 0007687/2025 | 0000158/2026 | 0001104/2026 | NFSE 66 - PA 2497/2026 - Prestacao de servico de coleta, transporte, tratamento de destinacao final de residuos de servicos de saude conforme Contrato 003/2026, Processo 7687/2025 | CONDOESTE - CONS. PUBL. PARA TRATAMENTO E DEST. FINAL RES. SOLIDOS REGIAO NORTE DO ES | 11.422.312/0001-00 | R$ 9.648,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSORCIO PUBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 15/04/2026 | 0001496/2026 | 0000632/2026 | 0000698/2026 | DEVOLUCAO DE SUPRIMENTOS PARA SERVICOS DE PESSOA JURIDICA - GABINETE PA 1496/2026. | JOAO DIAS DE BARROS | ***.156.898-** | -R$ 6.065,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 15/04/2026 | 0001496/2026 | 0000631/2026 | 0000697/2026 | DEVOLUCAO DE SUPRIMENTOS PARA PGTO DE DIARIAS - GABINETE PA 1496/2026. | JOAO DIAS DE BARROS | ***.156.898-** | -R$ 500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 15/04/2026 | 0001496/2026 | 0000630/2026 | 0000696/2026 | DEVOLUCAO DE SUPRIMENTOS PARA PGTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GABINETE PA 1496/2026. | JOAO DIAS DE BARROS | ***.156.898-** | -R$ 1.047,57 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |