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| 20/02/2026 | 0000375/2025 | 0000438/2026 | 0000440/2026 | PA 375/2026 - EMPENHO ESTIMATIVO - CONTRATO Nº 163/2023 - Contratacao de empresa especializada em servicos de consultoria. PA 231/2026 DE PAGTO DA NFSe 8 DPS 18 E SERIE 900 REF AO PERIODO DE DEZEMBRO/2025 A JANEIRO DE 2026. | ECO BRAZIL TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA | 34.438.220/0001-13 | R$ 9.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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| 20/02/2026 | 0000214/2026 | 0000320/2026 | 0000439/2026 | DEZEMBRO 2025 e JANEIRO 2026. PA 214/2026 - EMPENHO ESTIMATIVO - Despesas com energia eletrica das dependencias do Parque de Artefatos e Oficina Mecanica | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27.485.069/0001-09 | R$ 5.300,12 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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| 20/02/2026 | 0000215/2026 | 0000321/2026 | 0000438/2026 | Despesas com ART de elaboracao de projeto, ART/RRT de elaboracao de planilha orcamentaria ART de fiscalizacao.PA 215/2026. | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG., ARQUIT., E AGRON. | 27.055.235/0001-37 | R$ 108,39 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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| 20/02/2026 | 0000210/2026 | 0000318/2026 | 0000437/2026 | FEVEREIRO. PA 210/2026 - EMPENHO ESTIMATIVO - Despesas com agua e esgoto (SECRETARIA) | CESAN-CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | 28.151.363/0001-47 | R$ 189,16 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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| 20/02/2026 | 0006714/2021 | 0000089/2026 | 0000436/2026 | Servicos de locacao de impressoras (outsourcing) para copia, impressao e digitalizacao, com fornecimento de equipamento e material de consumo (toner), e assistencia tecnica.CONTRATO 14/2022 - PA02/2026. | CIBOX INFORMATICA LTDA ME | 02.906.841/0001-98 | R$ 3.576,69 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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| 20/02/2026 | 0000381/2026 | 0000266/2026 | 0000435/2026 | PA 381/2026 - EMPENHO ESTIMATIVO - Contrato Multiplo de Prestacao de servicos e venda de produtos nº 9912566567 - Correios | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0012-66 | R$ 577,75 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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| 20/02/2026 | 0000010/2026 | 0000052/2026 | 0000434/2026 | FEVEREIRO. PA 418/2026. Despesas com fornecimento de agua - identificacao n.º 054792 Viveiro e identificacao n.º 061778 Parque de Exposicao. PA 10/2026. | CESAN-CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO | 28.151.363/0001-47 | R$ 977,03 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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| 19/02/2026 | 0000372/2026 | 0000437/2026 | 0000427/2026 | PA 647/2026 -CONTRATO Nº 064/2021 - Contratacao de empresa especializada em locacao, instalacao e manutencao de cameras, cameras de identificacao inteligente de placas de veiculos, redes de transmissao de dados, central de video monitoramento, fornecimento de link de internet e | VITORIA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA | 02.418.083/0001-69 | R$ 3.429,75 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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| 19/02/2026 | 0000965/2026 | 0000435/2026 | 0000426/2026 | Aquisicao de passagens aereas partindo de Vitoria/ES para Brasilia/DF com ida no dia 23/02/2026 e volta no dia 26/02/2026, atraves da ARP nº 082/2024 CIM NOROESTE. PA 965/2026. | ROYAL TOUR CORP LTDA | 32.246.491/0001-41 | R$ 3.227,51 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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| 19/02/2026 | 0000128/2026 | 0000035/2026 | 0000425/2026 | JANEIRO. PA 128/2026-EMPENHO ESTIMATIVO - Servicos de energia eletrica | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27.485.069/0001-09 | R$ 6.630,95 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |