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Detalhes
| 21/01/2025 | 0000294/2025 | 0000040/2025 | 0000079/2025 | Servico de correios, produto nº 9912566567 conforme Processo 294/2025.Referente dezembro de 2024. | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0012-66 | R$ 590,03 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/01/2025 | 0009059/2023 | 0002862/2024 | 0000078/2025 | Aquisicao de PECAS para manutencao preventiva e corretiva, com fornecimento de pecas, componentes e/ou acessorios novos que se fizerem necessarios para os veiculos PICKUP e VANS, desta Secretaria Municipal | LORENZONI DIESEL LTDA | 03.530.378/0001-95 | R$ 362,66 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/01/2025 | 0005665/2022 | 0000543/2024 | 0000077/2025 | PA 7951/2024 - Contratacao no fornecimento de SERVICOS para manutencao das MAQUINAS PESADAS que compoe a forta desta Secretaria Municipal. Contrato nº 179/2022 . | AWA MECANICA LTDA - ME | 08.867.550/0001-14 | R$ 193,20 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/01/2025 | 0005665/2022 | 0000542/2024 | 0000076/2025 | PA 7951/2024 - Contratacao no fornecimento de PECAS para manutencao das MAQUINAS PESADAS que compoe a forta desta Secretaria Municipal. Contrato nº 179/2022 . | AWA MECANICA LTDA - ME | 08.867.550/0001-14 | R$ 952,32 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/01/2025 | 0000914/2024 | 0000412/2024 | 0000075/2025 | Contratacao de empresa para prestacao de servicos de publicidade legal em jornal de grande circulacao dos atos oficiais no exercicio de 2024. | 30.873.299 CASSIO DE MELO FERNANDES ME | 30.873.299/0001-50 | R$ 2.668,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/01/2025 | 0008585/2024 | 0002586/2024 | 0000074/2025 | Prestacao de servico de fornecimento e instalacao de elementos cenicos tematizados para o calendario festivo (natal). Ata de Registro de Precos 139/204-CIM NOROESTE. PA 8585/2024. | VIX PRIME PRODUCOES E SERVICOS LTDA | 13.160.524/0001-91 | R$ 124.600,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/01/2025 | 0008212/2023 | 0000067/2024 | 0000073/2025 | PA 127/2025 DEZEMBRO - Fonecimento de COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS para abastecer os veiculos SECR. OBRAS no exercicio de 2024. | AUTO POSTO CONILON LTDA | 35.991.611/0001-23 | R$ 4.203,33 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/01/2025 | 0008617/2024 | 0002605/2024 | 0000072/2025 | Aquisicao de material de expediente para uso desta Prefeitura Municipal. Ata nº 104/2024 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 48.975.836/0001-38 | R$ 2.115,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/01/2025 | 0007351/2024 | 0002177/2024 | 0000071/2025 | Aquisicao de material de limpeza para uso desta Secretaria Municipal. Ata nº 292/2023 | ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI | 30.681.395/0001-04 | R$ 1.054,20 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 20/01/2025 | 0007964/2025 | 0000037/2025 | 0000070/2025 | Pagamento referente a sentenca judicial - RPV. | RODRIGO CASSARO BARCELLOS | ***.638.697-** | R$ 1.041,26 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |