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Detalhes
| 22/04/2026 | 0000381/2026 | 0000266/2026 | 0001114/2026 | PA 381/2026 - EMPENHO ESTIMATIVO - Contrato Multiplo de Prestacao de servicos e venda de produtos nº 9912566567 - Correios | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0012-66 | R$ 492,66 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 22/04/2026 | 0008338/2025 | 0000387/2026 | 0001113/2026 | NFSE 4 - Contratacao de servico de tecnologia da informacao para cessao de uso de software para formacao e elaboracao de pesquisa de precos das compras publicas, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Sao Gabriel da Palha.CONTRATO 09/2026. PA 8338/2025 - PA 2537/2026. | KDU TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA | 64.407.991/0001-04 | R$ 1.875,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 22/04/2026 | 0001962/2026 | 0000868/2026 | 0001112/2026 | NFE 326 - Cerimonial para atendimento ao evento 2ª jornada SINCOTUR a ser realizada no dia 09/04/2026 conforme Processo 1962/2026 - PA 2522/2026. | CERIMONIAL DUTRA DE MELLO LTDA ME | 10.850.951/0001-03 | R$ 6.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 22/04/2026 | 0002297/2026 | 0000861/2026 | 0001111/2026 | NFE 398 - Aquisicao de lanches para o evento 2ª Jornada Sincotur, realizada no dia 09 de abril de 2026, atraves da ARP nº 048/2025. PA 2297/2026. | PADARIA BENINCA LTDA | 55.711.032/0001-97 | R$ 7.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 17/04/2026 | 0001743/2026 | 0000881/2026 | 0001110/2026 | NFSE 11 - REF. FEVEREIRO E MARCO/2026 - PARCELA 7/12 DO 2º TERMO ADITIVO - Contrato 163/2023 - Servicos de consultoria E-Social - PA 1743/2026. | ECO BRAZIL TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA | 34.438.220/0001-13 | R$ 9.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 17/04/2026 | 0001849/2026 | 0000880/2026 | 0001109/2026 | PA 1849/2026 - Repasse de contribuicao patronal dos servidores licenciados ref setembro de 2022 a fevereiro de 2026. | INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV.PUB.MUN.S.G.P. - SGPPREV. | 05.251.479/0001-52 | R$ 122.984,28 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 16/04/2026 | 0002330/2026 | 0000879/2026 | 0001108/2026 | Suprimento de fundos - material de consumo - PA 2330/2026. | JOAO DIAS DE BARROS | ***.156.898-** | R$ 2.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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| 16/04/2026 | 0000095/2026 | 0000032/2026 | 0001107/2026 | MARCO/2026 - Para pagamento de SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA de iluminacao publica em 2026. PA 95/2026. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27.485.069/0001-09 | R$ 92.850,26 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP |
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| 16/04/2026 | 0001301/2026 | 0000652/2026 | 0001106/2026 | NFSE 285 - PA 2346/2026 - Registro de Precos para futura e eventual LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, oriunda do PREGAO ELETRONICO 006/2025 da Prefeitura Municipal de Sooretama. Adesao a Ata de Registro de Precos nº 017/2025. PA 1301/2026. | QUALITAR LIMPEZA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 01.787.451/0001-83 | R$ 12.460,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 16/04/2026 | 0000094/2026 | 0000026/2026 | 0001105/2026 | MARCO/2026 - Fornecimento de Energia Eletrica. PA 94/2026. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27.485.069/0001-09 | R$ 7.652,03 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP |