Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 1.725.222,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/01/2026 ( Total R$ 115.776,00 )
   0000158/2026 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 115.776,00
       Total R$ 115.776,00
Total R$ 115.776,00
 Data: 15/01/2026 ( Total R$ 531.244,80 )
   0000082/2026 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 531.244,80
       Total R$ 531.244,80
Total R$ 531.244,80
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 157.776,00 )
   0000343/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 115.776,00
   0000342/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 42.000,00
       Total R$ 157.776,00
Total R$ 157.776,00
 Data: 22/01/2024 ( Total R$ 30.000,00 )
   0000102/2024 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 30.000,00
       Total R$ 30.000,00
Total R$ 30.000,00
 Data: 19/01/2024 ( Total R$ 115.776,00 )
   0000063/2024 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 115.776,00
       Total R$ 115.776,00
Total R$ 115.776,00
 Data: 31/12/2023 ( Total R$ 9.648,00 )
   0002857/2023 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
       Total R$ 9.648,00
Total R$ 9.648,00
 Data: 29/12/2023 ( Total R$ 9.648,00 )
   0002847/2023 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
       Total R$ 9.648,00
Total R$ 9.648,00
 Data: 13/01/2023 ( Total R$ 24.000,00 )
   0000019/2023 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.228 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTER$ 24.000,00
       Total R$ 24.000,00
Total R$ 24.000,00
 Data: 06/01/2023 ( Total R$ 106.128,00 )
   0000001/2023 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 106.128,00
       Total R$ 106.128,00
Total R$ 106.128,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 1.075.783,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/03/2026 ( Total R$ 19.296,00 )
   0000158/2026 0000721/2026 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
   0000158/2026 0000720/2026 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
        Total R$ 19.296,00
Total R$ 19.296,00
 Data: 20/01/2026 ( Total R$ 9.648,00 )
   0000343/2025 0000074/2026 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
        Total R$ 9.648,00
Total R$ 9.648,00
 Data: 16/12/2025 ( Total R$ 9.648,00 )
   0000343/2025 0003905/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
        Total R$ 9.648,00
Total R$ 9.648,00
 Data: 14/11/2025 ( Total R$ 9.648,00 )
   0000343/2025 0003550/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
        Total R$ 9.648,00
Total R$ 9.648,00
 Data: 14/10/2025 ( Total R$ 9.648,00 )
   0000343/2025 0003208/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
        Total R$ 9.648,00
Total R$ 9.648,00
 Data: 04/09/2025 ( Total R$ 9.648,00 )
   0000343/2025 0002806/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
        Total R$ 9.648,00
Total R$ 9.648,00
 Data: 11/08/2025 ( Total R$ 9.648,00 )
   0000343/2025 0002521/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
        Total R$ 9.648,00
Total R$ 9.648,00
 Data: 07/07/2025 ( Total R$ 9.648,00 )
   0000343/2025 0002144/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
        Total R$ 9.648,00
Total R$ 9.648,00
 Data: 25/06/2025 ( Total R$ 21.000,00 )
   0000342/2025 0001963/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 21.000,00
        Total R$ 21.000,00
Total R$ 21.000,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 951.007,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/03/2026 ( Total R$ 9.648,00 )
   0000074/2026 0001009/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
         Total R$ 9.648,00
Total R$ 9.648,00
 Data: 21/01/2026 ( Total R$ 40.296,00 )
   0003905/2025 0000281/2026 OriginalRestos a Pagar Processados000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
   0003573/2025 0000279/2026 OriginalRestos a Pagar Processados000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 21.000,00
   0003550/2025 0000278/2026 OriginalRestos a Pagar Processados000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
         Total R$ 40.296,00
Total R$ 40.296,00
 Data: 12/09/2025 ( Total R$ 9.648,00 )
   0002806/2025 0003675/2025 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
         Total R$ 9.648,00
Total R$ 9.648,00
 Data: 03/09/2025 ( Total R$ 9.648,00 )
   0002521/2025 0003585/2025 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
         Total R$ 9.648,00
Total R$ 9.648,00
 Data: 24/07/2025 ( Total R$ 21.000,00 )
   0001963/2025 0002887/2025 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 21.000,00
         Total R$ 21.000,00
Total R$ 21.000,00
 Data: 15/07/2025 ( Total R$ 9.648,00 )
   0002144/2025 0002790/2025 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
         Total R$ 9.648,00
Total R$ 9.648,00
 Data: 13/06/2025 ( Total R$ 9.648,00 )
   0001783/2025 0002324/2025 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
         Total R$ 9.648,00
Total R$ 9.648,00
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 9.648,00 )
   0001419/2025 0002107/2025 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 9.648,00
         Total R$ 9.648,00
Total R$ 9.648,00
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 9.648,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 1.014.813,60 )
  18/12/2024000157/2024RateioO presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSORCIO entre os entes CONSORCIADOS para o exercicio financeiro de 2025, nos termos do art. 8.º da Lei N.º 11.107/05, Art. 13 do Decreto federal N.º 6.017/2007, e, com base na Resolucao OrcamenVIGENTER$ 42.000,00
  18/12/2024000156/2024PRESTACAO DE SERVICOPrestacao pelo CONTRATADO dos servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude RSS ao CONTRATANTE, adotando-se o CONTRATADO o processo de esterilizacao por Autoclave e destinacao final adequada dos RSS.VIGENTER$ 115.776,00
  26/12/2023000215/2023RateioRATEIO DE DESPESAS DO CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAAO DOCE OESTE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - ES NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05 ART. 13 DO DECRETO FEDERAL Nº 6.017/2007.TERMINO DE PRAZOR$ 30.000,00
  26/12/2023000214/2023PRESTACAO DE SERVICOPARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE - RSS - AO CONTRATANTE , ADOTANDO-SE O CONTRATADO O PROCESSO DE ESTERILIZACAO POR AUTOCLAVE E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RSS.TERMINO DE PRAZOR$ 115.776,00
  12/01/2023000008/2023RateioO presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSORCIO entre os entes CONSORCIADOS para o exercicio financeiro de 2020, nos termos do art. 8.º da Lei N.º 11.107/05, Art. 13 do Decreto federal N.º 6.017/2007, e, com base na Resolucao OrcamenTERMINO DE PRAZOR$ 24.000,00
  02/01/2023000001/2023Compras e ServicosO presente instrumento tem por objeto a prestacao pelo CONTRATADO dos servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude RSS ao CONTRATANTE, adotando-se o CONTRATADO o processo de esterilizacao por Autoclave e dTERMINO DE PRAZOR$ 115.776,00
  01/02/2022000015/2022Rateioratear as despesas do CONSORCIO entre os entes CONSORCIADOS para o exercicio financeiro de 2022, nos termos do art. 8.º da Lei N.º 11.107/05, Art. 13 do Decreto Federal N.º 6.017/2007, e, com base na Resolucao Orcamentaria aprovada pela Assembleia Geral,TERMINO DE PRAZOR$ 24.000,00
  01/02/2022000016/2022PRESTACAO DE SERVICOprestacao pelo CONTRATADO dos servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude RSS ao CONTRATANTE, adotando-se o CONTRATADO o processo de esterilizacao por Autoclave e destinacao final adequada dos RSS.TERMINO DE PRAZOR$ 106.128,00
  26/01/2021000004/2021PRESTACAO DE SERVICOServicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude RSS ao CONTRATANTE, adotando-se o CONTRATADO o processo de esterilizacao por Autoclave e destinacao final adequada dos RSS.TERMINO DE PRAZOR$ 79.200,00
  26/01/2021000003/2021RateioRatear as despesas do CONSORCIO entre os entes CONSORCIADOS para o exercicio financeiro de 2021, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSORCIO.TERMINO DE PRAZOR$ 18.000,00
  18/03/2020000037/2020RateioRatear as despesas do CONSORCIO entre os entes CONSORCIADOS para o exercicio financeiro de 2020.TERMINO DE PRAZOR$ 18.000,00
  05/03/2020000026/2020Compras e ServicosPrestacao pelo CONTRATADO dos servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude RSS.TERMINO DE PRAZOR$ 79.200,00
  22/03/2019000031/2019RateioRateio das despesas do CONSORCIO entre os entes CONSORCIADOS, para fins de execucao dos objetivos e finalidades do CONSORCIO. OS EFEITOS FINANCEIROS RETROAGEM A 02/01/2019.TERMINO DE PRAZOR$ 12.000,00
  01/03/2019000027/2019PRESTACAO DE SERVICOPrestacao pelo CONTRATADO dos servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude RSS.TERMINO DE PRAZOR$ 79.200,00
  15/02/2017000012/2017PRESTACAO DE SERVICOPrestacao pelo CONTRATADO dos servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude RSSTERMINO DE PRAZOR$ 71.878,80
  15/02/2016000010/2016Compras e ServicosPrestacao pelo CONTRATADO dos servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos de Saude RSS, adotando-se o CONTRATADO o processo de esterilizacao por autoclave.TERMINO DE PRAZOR$ 71.878,80
  15/02/2016000008/2016outrosO presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSORCIO entre os CONSORCIADOS nos termos do artigo 8.º da Lei N.º 11.107/2005, do Contrato de Consorcio Publico e de seu Estatuto, tendo por fim o alcance dos objetivos descritos nos incisos ITERMINO DE PRAZOR$ 12.000,00
        Total R$ 1.014.813,60
Total R$ 1.014.813,60
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 12.000,00 )
  13/07/2018000073/2018RATEIORatear as despesas do CONSORCIO entre os entes CONSORCIADOS, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSORCIO, para fins de execucao dos objetivos e finalidades do CONSORCIO.TERMINO DE PRAZOR$ 12.000,00
        Total R$ 12.000,00
Total R$ 12.000,00
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