Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 62.478,00 )
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 62.478,00 )
   0001075/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 62.478,00
       Total R$ 62.478,00
Total R$ 62.478,00
       Total R$ 62.478,00
Total R$ 62.478,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
  
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
  
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 62.478,00 )
  09/05/2025000059/2025AQUISICAO DE MATERIAISAQUISICAO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTES.VIGENTER$ 62.478,00
        Total R$ 62.478,00
Total R$ 62.478,00
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