Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 299,28 )
 Data: 29/06/2023 ( Total R$ 140,00 )
   0001491/2023 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 140,00
       Total R$ 140,00
Total R$ 140,00
 Data: 03/04/2023 ( Total R$ 159,28 )
   0000875/2023 Original000031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO1.203 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESCOLA VOLTADA PARA O TREINAMENTO DE MAO DE OBRA PARA A INDUSTRIAR$ 159,28
       Total R$ 159,28
Total R$ 159,28
       Total R$ 299,28
Total R$ 299,28
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 931,40 )
 Data: 30/11/2023 ( Total -R$ 646,80 )
   0000173/2023 Anulacao000002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA2.503 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-R$ 646,80
       Total -R$ 646,80
Total -R$ 646,80
 Data: 05/06/2023 ( Total R$ 756,40 )
   0000573/2023 Original000002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA2.503 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARR$ 756,40
       Total R$ 756,40
Total R$ 756,40
 Data: 31/01/2023 ( Total R$ 821,80 )
   0000173/2023 Original000002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA2.503 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARR$ 821,80
       Total R$ 821,80
Total R$ 821,80
       Total R$ 931,40
Total R$ 931,40
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 20.894,89 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/12/2023 ( Total R$ 3.010,03 )
   0001481/2023 Original000002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.306 - MANUTENCAO DO ABRIGO LUZR$ 1.879,60
   0001479/2023 Original000002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.306 - MANUTENCAO DO ABRIGO LUZR$ 617,29
   0001478/2023 Original000002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.306 - MANUTENCAO DO ABRIGO LUZR$ 513,14
       Total R$ 3.010,03
Total R$ 3.010,03
 Data: 13/12/2023 ( Total R$ 1.766,70 )
   0001353/2023 Original000002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.306 - MANUTENCAO DO ABRIGO LUZR$ 1.766,70
       Total R$ 1.766,70
Total R$ 1.766,70
 Data: 29/11/2023 ( Total R$ 397,74 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 299,28 )
 Data: 12/07/2023 ( Total R$ 140,00 )
   0001491/2023 0002251/2023 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 140,00
        Total R$ 140,00
Total R$ 140,00
 Data: 24/04/2023 ( Total R$ 159,28 )
   0000875/2023 0001116/2023 Original000031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO1.203 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESCOLA VOLTADA PARA O TREINAMENTO DE MAO DE OBRA PARA A INDUSTRIAR$ 159,28
        Total R$ 159,28
Total R$ 159,28
        Total R$ 299,28
Total R$ 299,28
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 931,40 )
 Data: 23/06/2023 ( Total R$ 756,40 )
   0000573/2023 0000772/2023 Original000002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA2.503 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARR$ 756,40
        Total R$ 756,40
Total R$ 756,40
 Data: 24/02/2023 ( Total R$ 175,00 )
   0000173/2023 0000179/2023 Original000002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA2.503 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARR$ 175,00
        Total R$ 175,00
Total R$ 175,00
        Total R$ 931,40
Total R$ 931,40
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 18.453,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/12/2023 ( Total R$ 1.130,43 )
   0001479/2023 0001794/2023 Original000002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.306 - MANUTENCAO DO ABRIGO LUZR$ 617,29
   0001478/2023 0001793/2023 Original000002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.306 - MANUTENCAO DO ABRIGO LUZR$ 513,14
        Total R$ 1.130,43
Total R$ 1.130,43
 Data: 13/12/2023 ( Total R$ 1.766,70 )
   0001353/2023 0001697/2023 Original000002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.306 - MANUTENCAO DO ABRIGO LUZR$ 1.043,33
   0001353/2023 0001696/2023 Original000002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.306 - MANUTENCAO DO ABRIGO LUZR$ 453,82
   0001353/2023 0001695/2023 Original000002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.306 - MANUTENCAO DO ABRIGO LUZR$ 269,55
        Total R$ 1.766,70
Total R$ 1.766,70
 Data: 25/10/2023 ( Total R$ 918,93 ) (Continua na próxima página)
   0000845/2023 0001493/2023 Original000002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.306 - MANUTENCAO DO ABRIGO LUZR$ 163,45
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 299,28 )
 Data: 12/07/2023 ( Total R$ 140,00 )
   0002251/2023 0002852/2023 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 140,00
         Total R$ 140,00
Total R$ 140,00
 Data: 24/04/2023 ( Total R$ 159,28 )
   0001116/2023 0001421/2023 OriginalOrcamentario000031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO1.203 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESCOLA VOLTADA PARA O TREINAMENTO DE MAO DE OBRA PARA A INDUSTRIAR$ 159,28
         Total R$ 159,28
Total R$ 159,28
         Total R$ 299,28
Total R$ 299,28
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 931,40 )
 Data: 11/07/2023 ( Total R$ 756,40 )
   0000772/2023 0001333/2023 OriginalOrcamentario000002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA2.503 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARR$ 756,40
         Total R$ 756,40
Total R$ 756,40
 Data: 27/02/2023 ( Total R$ 175,00 )
   0000179/2023 0000302/2023 OriginalOrcamentario000002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA2.503 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARR$ 175,00
         Total R$ 175,00
Total R$ 175,00
         Total R$ 931,40
Total R$ 931,40
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 18.256,52 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/01/2024 ( Total R$ 1.130,43 )
   0001794/2023 0000006/2024 OriginalRestos a Pagar Processados000002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.306 - MANUTENCAO DO ABRIGO LUZR$ 617,29
   0001793/2023 0000005/2024 OriginalRestos a Pagar Processados000002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.306 - MANUTENCAO DO ABRIGO LUZR$ 513,14
         Total R$ 1.130,43
Total R$ 1.130,43
 Data: 13/12/2023 ( Total R$ 1.766,70 )
   0001697/2023 0002261/2023 OriginalOrcamentario000002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.306 - MANUTENCAO DO ABRIGO LUZR$ 1.043,33
   0001696/2023 0002260/2023 OriginalOrcamentario000002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.306 - MANUTENCAO DO ABRIGO LUZR$ 453,82
   0001695/2023 0002259/2023 OriginalOrcamentario000002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.306 - MANUTENCAO DO ABRIGO LUZR$ 269,55
         Total R$ 1.766,70
Total R$ 1.766,70
 Data: 07/11/2023 ( Total R$ 1.123,11 ) (Continua na próxima página)
   0001493/2023 0002024/2023 OriginalOrcamentario000002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.306 - MANUTENCAO DO ABRIGO LUZR$ 163,45
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 931,40 )
  05/06/2023000116/2023Compras e ServicosAQUISICAO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ELIMENTACAO ESCOLARTERMINO DE PRAZOR$ 756,40
  31/01/2023000033/2023Aquisicao de materiaisAQUISICAO EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR.TERMINO DE PRAZOR$ 175,00
        Total R$ 931,40
Total R$ 931,40
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 16.349,40 )
  22/08/2023000156/2023MATERIAL DE CONSUMOAQUISICAO EMERGENCIAL DE GENEROS DE HORTIFRUTI PARA O ABRIGO LUZ.TERMINO DE PRAZOR$ 4.159,44
  10/07/2023000136/2023AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSaquisicao EMERGENCIAL de generos alimenticios a fim de atender as necessidades do Abrigo Institucional Abrigo Luz , deste municipio.TERMINO DE PRAZOR$ 643,20
  13/10/2022000126/2022AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSAquisicao de produtos de hortifrutigranjeiros para o Abrigo Institucional - Abrigo Luz.TERMINO DE PRAZOR$ 11.546,76
        Total R$ 16.349,40
Total R$ 16.349,40
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS