Atualizado em: 10/04/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
10/04/20250008130/20240000086/20250001125/2025PA 1107/2025 - Aquisicao de COMBUSTIVEL - OLEO DIESESL para atender os veiculos desta Secretaria Municipal.AUTO POSTO CONILON LTDA35.991.611/0001-23R$ 592,1130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250002092/20250000848/20250001124/2025Para pagamento dos SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - fixo desta ecretaria Municipal.OI S/A76.535.764/0001-43R$ 11,5130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250002425/20250000847/20250001123/2025Adiantamento Concedido para aquisicao de MATERIAL DE CONSUMO - Suprimento de fundos.Maikel Paiva***.493.387-**R$ 2.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250002425/20250000846/20250001122/2025Suprimento de fundos - diarias a servidores em viagens a servico desta Municipalidade.Maikel Paiva***.493.387-**R$ 1.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250007090/20230000035/20250001121/20254.ª MEDICAO. MARCO. NF 190. PA 2704/2025. Manutencao corretiva e preventiva com fornecimentos de materiais e mao de obra referente a manutencao do sistema municipal de ILUMINACAO PUBLICA no municipio. CONTRATO 204/2023.OGT CONSTRUCOES LTDA44.747.081/0001-63R$ 43.879,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250000560/20250000544/20250001120/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO - CAPA PARA PROCESSO PARA A PREFEITURA DE SAO GABRIEL DA PALHA, CONFORME N° 560/2025Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp27.740.877/0001-75R$ 800,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250005078/20220000105/20250001119/2025MARCO PA 2511/2025 - Prestacao de Servico de licenca de uso, configuracao, manutencao, treinamento, suporte tecnico preventivo e corretivo dos Sistemas de SOFTWARE, abragendo toda migracao e conversao de dados, para atender as necessidades administrativas das diversas Unidades.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 1.944,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250000138/20250000047/20250001118/2025Para pagamento de SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA de iluminacao publica em 2025.EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A27.485.069/0001-09R$ 5.446,9430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250000326/20250000036/20250001117/2025Para pagamento de SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA de iluminacao publica em 2025.EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A27.485.069/0001-09R$ 78.406,6130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/04/20250000076/20250000352/20250001116/2025Pagamento de Contribuicao mensal a CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS em 2025. PA 76/2025.CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS00.703.157/0001-83R$ 1.702,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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