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Detalhes
| 10/04/2025 | 0008130/2024 | 0000086/2025 | 0001125/2025 | PA 1107/2025 - Aquisicao de COMBUSTIVEL - OLEO DIESESL para atender os veiculos desta Secretaria Municipal. | AUTO POSTO CONILON LTDA | 35.991.611/0001-23 | R$ 592,11 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0002092/2025 | 0000848/2025 | 0001124/2025 | Para pagamento dos SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - fixo desta ecretaria Municipal. | OI S/A | 76.535.764/0001-43 | R$ 11,51 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0002425/2025 | 0000847/2025 | 0001123/2025 | Adiantamento Concedido para aquisicao de MATERIAL DE CONSUMO - Suprimento de fundos. | Maikel Paiva | ***.493.387-** | R$ 2.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0002425/2025 | 0000846/2025 | 0001122/2025 | Suprimento de fundos - diarias a servidores em viagens a servico desta Municipalidade. | Maikel Paiva | ***.493.387-** | R$ 1.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0007090/2023 | 0000035/2025 | 0001121/2025 | 4.ª MEDICAO. MARCO. NF 190. PA 2704/2025. Manutencao corretiva e preventiva com fornecimentos de materiais e mao de obra referente a manutencao do sistema municipal de ILUMINACAO PUBLICA no municipio. CONTRATO 204/2023. | OGT CONSTRUCOES LTDA | 44.747.081/0001-63 | R$ 43.879,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0000560/2025 | 0000544/2025 | 0001120/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO - CAPA PARA PROCESSO PARA A PREFEITURA DE SAO GABRIEL DA PALHA, CONFORME N° 560/2025 | Digrapel Distribuidora de Papel e Grafica Ltda Epp | 27.740.877/0001-75 | R$ 800,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0005078/2022 | 0000105/2025 | 0001119/2025 | MARCO PA 2511/2025 - Prestacao de Servico de licenca de uso, configuracao, manutencao, treinamento, suporte tecnico preventivo e corretivo dos Sistemas de SOFTWARE, abragendo toda migracao e conversao de dados, para atender as necessidades administrativas das diversas Unidades. | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 1.944,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0000138/2025 | 0000047/2025 | 0001118/2025 | Para pagamento de SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA de iluminacao publica em 2025. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27.485.069/0001-09 | R$ 5.446,94 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0000326/2025 | 0000036/2025 | 0001117/2025 | Para pagamento de SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA de iluminacao publica em 2025. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27.485.069/0001-09 | R$ 78.406,61 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/04/2025 | 0000076/2025 | 0000352/2025 | 0001116/2025 | Pagamento de Contribuicao mensal a CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS em 2025. PA 76/2025. | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00.703.157/0001-83 | R$ 1.702,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |