Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 2.380.794,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 51.252,28 )
   0000435/2025 Original000051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO1.217 - CONSTRUCAO, REABERTURA, CASCALHAMENTO E MELHORIA DE ESTRADASR$ 51.252,28
       Total R$ 51.252,28
Total R$ 51.252,28
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 379.590,00 )
   0000355/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 373.200,00
   0000354/2025 Original000071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTE2.244 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTER$ 6.390,00
       Total R$ 379.590,00
Total R$ 379.590,00
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 121.520,00 )
   0000300/2025 Original000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO2.225 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 121.520,00
       Total R$ 121.520,00
Total R$ 121.520,00
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 5.000,00 )
   0000086/2025 Original000082 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL2.253 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIOR$ 5.000,00
       Total R$ 5.000,00
Total R$ 5.000,00
 Data: 28/01/2025 ( Total -R$ 381.000,00 )
   0000018/2025 Anulacao000051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO1.217 - CONSTRUCAO, REABERTURA, CASCALHAMENTO E MELHORIA DE ESTRADAS-R$ 381.000,00
       Total -R$ 381.000,00
Total -R$ 381.000,00
 Data: 16/01/2025 ( Total R$ 730.000,00 )
   0000018/2025 Original000051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO1.217 - CONSTRUCAO, REABERTURA, CASCALHAMENTO E MELHORIA DE ESTRADASR$ 730.000,00
       Total R$ 730.000,00
Total R$ 730.000,00
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 130.000,00 )
   0002703/2024 Original000051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO1.217 - CONSTRUCAO, REABERTURA, CASCALHAMENTO E MELHORIA DE ESTRADASR$ 130.000,00
       Total R$ 130.000,00
Total R$ 130.000,00
 Data: 18/12/2024 ( Total -R$ 13.000,00 )
   0000385/2024 Anulacao000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA-R$ 13.000,00
       Total -R$ 13.000,00
Total -R$ 13.000,00
 Data: 17/12/2024 ( Total -R$ 8.400,97 )
   0000548/2024 Anulacao000061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.242 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-R$ 8.400,97
       Total -R$ 8.400,97
Total -R$ 8.400,97
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 1.441.396,89 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 274,61 )
   0000354/2025 0000702/2025 Original000071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTE2.244 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTER$ 274,61
        Total R$ 274,61
Total R$ 274,61
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 50.824,95 )
   0000435/2025 0000660/2025 Original000051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO1.217 - CONSTRUCAO, REABERTURA, CASCALHAMENTO E MELHORIA DE ESTRADASR$ 9.648,62
   0000435/2025 0000659/2025 Original000051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO1.217 - CONSTRUCAO, REABERTURA, CASCALHAMENTO E MELHORIA DE ESTRADASR$ 36.143,35
   0000300/2025 0000658/2025 Original000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO2.225 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 2.957,69
   0000300/2025 0000657/2025 Original000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO2.225 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 2.075,29
        Total R$ 50.824,95
Total R$ 50.824,95
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 28.339,90 )
   0000355/2025 0000425/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 22.621,64
   0000355/2025 0000424/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 5.718,26
        Total R$ 28.339,90
Total R$ 28.339,90
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 2.439,64 )
   0000055/2024 0000111/2025 Original000001 - GABINETE DO PREFEITO2.203 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MORDENIZACAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 2.439,64
        Total R$ 2.439,64
Total R$ 2.439,64
 Data: 21/01/2025 ( Total R$ 4.203,33 )
   0000067/2024 0000073/2025 Original000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO2.225 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 4.203,33
        Total R$ 4.203,33
Total R$ 4.203,33
 Data: 16/01/2025 ( Total R$ 27.514,07 )
   0000361/2024 0000035/2025 Original000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.215 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 166,41
   0000385/2024 0000034/2025 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 27.347,66
        Total R$ 27.514,07
Total R$ 27.514,07
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 16.375,61 )
   0002703/2024 0000007/2025 Original000051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO1.217 - CONSTRUCAO, REABERTURA, CASCALHAMENTO E MELHORIA DE ESTRADASR$ 16.375,61
        Total R$ 16.375,61
Total R$ 16.375,61
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 482.928,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 45.682,07 )
   0000660/2025 0000856/2025 OriginalOrcamentario000051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO1.217 - CONSTRUCAO, REABERTURA, CASCALHAMENTO E MELHORIA DE ESTRADASR$ 9.625,46
   0000659/2025 0000855/2025 OriginalOrcamentario000051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO1.217 - CONSTRUCAO, REABERTURA, CASCALHAMENTO E MELHORIA DE ESTRADASR$ 36.056,61
         Total R$ 45.682,07
Total R$ 45.682,07
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 29.881,83 )
   0000111/2025 0000504/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados000001 - GABINETE DO PREFEITO2.203 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MORDENIZACAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 2.433,79
   0000035/2025 0000495/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.215 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 166,41
   0000034/2025 0000494/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 27.281,63
         Total R$ 29.881,83
Total R$ 29.881,83
 Data: 22/01/2025 ( Total R$ 4.193,24 )
   0000073/2025 0000214/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO2.225 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 4.193,24
         Total R$ 4.193,24
Total R$ 4.193,24
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 16.336,31 )
   0000007/2025 0000100/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados000051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO1.217 - CONSTRUCAO, REABERTURA, CASCALHAMENTO E MELHORIA DE ESTRADASR$ 16.336,31
         Total R$ 16.336,31
Total R$ 16.336,31
 Data: 09/01/2025 ( Total R$ 34.535,00 )
   0004060/2024 0000055/2025 OriginalRestos a Pagar Processados000001 - GABINETE DO PREFEITO2.203 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MORDENIZACAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 2.456,49
   0003978/2024 0000052/2025 OriginalRestos a Pagar Processados000022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.215 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 264,91
   0003974/2024 0000049/2025 OriginalRestos a Pagar Processados000073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER2.250 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERR$ 802,44
   0003971/2024 0000047/2025 OriginalRestos a Pagar Processados000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 24.870,13
   0003960/2024 0000044/2025 OriginalRestos a Pagar Processados000061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.242 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTER$ 222,35
   0003956/2024 0000043/2025 OriginalRestos a Pagar Processados000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO2.225 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANOR$ 5.433,30
   0003955/2024 0000042/2025 OriginalRestos a Pagar Processados000071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTE2.244 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTER$ 485,38
         Total R$ 34.535,00
Total R$ 34.535,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 3.716.362,12 )
  08/01/2025000002/2025Compras e ServicosCONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA, POR MEIO DE LICITACAO, PARA FORNECIMENTO DE DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA.VIGENTER$ 1.448.604,00
  08/01/2024000004/2024AQUISICAO DE MATERIAISContratacao de empresa para o fornecimento parcelado de combustiveis, destinados ao abastecimento direto da frota de veiculos e maquinas pertencentes e a servico da Prefeitura Municipal de Sao Gabriel da Palha, alem dos casos cedidos e/ou a disposicao doTERMINO DE PRAZOR$ 1.987.350,00
  29/12/2023000217/2023AQUISICAO DE MATERIAIScontratacao em carater EMERGENCIAL de empresa para o fornecimento parcelado de combustiveis, destinados ao abastecimento direto da frota de veiculos e maquinas pertencentes ao Municipio de Sao Gabriel da Palha e a servico da Prefeitura Municipal de Sao GaRescisaoR$ 280.408,12
        Total R$ 3.716.362,12
Total R$ 3.716.362,12
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 2.459.437,00 )
  08/01/2024000004/2024MATERIAL DE CONSUMOContratacao de empresa para o fornecimento parcelado de combustiveis, destinados ao abastecimento direto da frota de veiculos e maquinas pertencentes e a servico da Prefeitura Municipal de Sao Gabriel da Palha, alem dos casos cedidos e/ou a disposicao doVigenteR$ 2.263.300,00
  29/12/2023000217/2023MATERIAL DE CONSUMOcontratacao em carater EMERGENCIAL de empresa para o fornecimento parcelado de combustiveis, destinados ao abastecimento direto da frota de veiculos e maquinas pertencentes ao Municipio de Sao Gabriel da Palha e a servico da Prefeitura Municipal de Sao GaRescisaoR$ 196.137,00
        Total R$ 2.459.437,00
Total R$ 2.459.437,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 95.868,86 )
  08/01/2024000004/2024MATERIAL DE CONSUMOContratacao de empresa para o fornecimento parcelado de combustiveis, destinados ao abastecimento direto da frota de veiculos e maquinas pertencentes e a servico da Prefeitura Municipal de Sao Gabriel da Palha, alem dos casos cedidos e/ou a disposicao doVIGENTER$ 93.935,00
  29/12/2023000217/2023MATERIAL DE CONSUMOcontratacao em carater EMERGENCIAL de empresa para o fornecimento parcelado de combustiveis, destinados ao abastecimento direto da frota de veiculos e maquinas pertencentes ao Municipio de Sao Gabriel da Palha e a servico da Prefeitura Municipal de Sao GaTERMINO DE PRAZOR$ 1.933,86
        Total R$ 95.868,86
Total R$ 95.868,86
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