Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
   
Dispensa000067003751202025/06/202017/07/2020AQUISICAO DE BOMBA DE PULVERIZACAO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEVIDO A PANDEMIA DA COVID 19 EM NOSSO MUNICIPIO, A DESPESA SERA POR CONTA RECURSOS REMANESCENTE DA COVID 19.ART. 4º DA LEI Nº. 13.979/2020ConcluidaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 80,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
L C R MARTINS36.314.301/0001-37MaterialBOMBA DE PULVERIZACAO MINIMO DE 4,8L DE POLIETILENO:UNIDADE1,00R$ 80,00R$ 80,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Presencial000045004241202018/08/202025/08/2020AQUISICAO DE TESTES RAPIDO PARA COVID 19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO PUBLICO MUNICIPAL. A DESPESA SERA POR CONTA DAS DESPESAS REFERENTES AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19.Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaSecretaria Municipal de SaudeR$ 50.593,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ROMEIRO E ROMEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI03.596.357/0001-72MaterialTESTE RAPIDO ( IGG & IGM):UNIDADE700,00R$ 29,89R$ 20.923,00
FAVILY COMERCIAL LTDA ME08.934.248/0001-31MaterialTESTA RAPIDO ( COM SWAB):UNIDADE300,00R$ 98,90R$ 29.670,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Eletronico000045003914202305/09/202319/09/2023Constituicao de Registro de Precos para futura e eventual aquisicao de brinquedos para serem utilizados em eventos realizados pela Secretaria de Assistencia Social, como dia das criancas e natal.Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)ConcluidaSECRETARIA DE ACAO SOCIALR$ 115.720,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
EXXITUS COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA30.380.856/0001-09MaterialBONECAUNIDADE3000,00R$ 8,94R$ 26.820,00
ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA24.553.849/0001-50MaterialCARRINHO PLASTICO 40 CMUNIDADE3000,00R$ 15,99R$ 47.970,00
COMERCIAL SUL CULTURA DE LIVROS LTDA - ME36.370.575/0001-43MaterialBOLA DE FUTEBOLUNIDADE4000,00R$ 4,00R$ 16.000,00
EXXITUS COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA30.380.856/0001-09MaterialBONECAUNIDADE1000,00R$ 8,94R$ 8.940,00
ESTAFE COMERCIO E SERVICOS LTDA24.553.849/0001-50MaterialCARRINHO PLASTICO 40 CMUNIDADE1000,00R$ 15,99R$ 15.990,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000034002302202129/03/202119/04/2021AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (LUVAS PARA PROCEDIMENTO) EM CARATER EMERGENCIAL (DISPENSA DE LICITACAO), PARA SUPRIR A DEMANDA CRESCENTE DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA-ESART. 4º DA LEI Nº. 13.979/2020ConcluidaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 88.387,50
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialLUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL - TAM. PPCAIXA100,00R$ 117,85R$ 11.785,00
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialLUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL - MCAIXA250,00R$ 117,85R$ 29.462,50
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialLUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL - TAM. G - CX C 100UNDUNIDADE200,00R$ 117,85R$ 23.570,00
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialLUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL - TAM. P - CX C 100 UNDCAIXA200,00R$ 117,85R$ 23.570,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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