Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 1.133,00 )
 Data: 04/06/2019 ( Total R$ 1.133,00 )
   0001187/2019 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.133,00
       Total R$ 1.133,00
Total R$ 1.133,00
       Total R$ 1.133,00
Total R$ 1.133,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 1.133,00 )
 Data: 26/06/2019 ( Total R$ 1.133,00 )
   0001187/2019 0001890/2019 Original000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.133,00
        Total R$ 1.133,00
Total R$ 1.133,00
        Total R$ 1.133,00
Total R$ 1.133,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 1.133,00 )
 Data: 27/06/2019 ( Total R$ 1.133,00 )
   0001890/2019 0002478/2019 OriginalOrcamentario000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE2.232 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 1.133,00
         Total R$ 1.133,00
Total R$ 1.133,00
         Total R$ 1.133,00
Total R$ 1.133,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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